老师好,请问我们8月份食堂的买菜的钱共20000(还未付给供菜商),公司应该补贴8000,职工应该付12000(均摊在每个在食堂吃饭的人),职工自己给的部分也将在发8月份工资时扣除,这个菜钱应该怎么做会计分录?
淅沥心雨
于2019-09-06 13:31 发布 869次浏览
- 送心意
许老师
职称: 注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
2019-09-06 13:35
买菜 借:管理费用-职工福利 8000 其他应收款 12000 贷:应付账款 职工工资计提 借:管理费用 贷:应付职工薪酬 付工资 借:应付职工薪酬 贷:其他应收款 12000 银行存款
相关问题讨论
您好!他欠外单位的钱,这是他和外单位的事情,您可以不入你们单位的账呀
2020-06-18 07:25:57
你好,借应付职工薪酬--工资,贷银行存款,其他应收款--租金
2019-06-17 16:40:27
买菜 借:管理费用-职工福利 8000 其他应收款 12000 贷:应付账款 职工工资计提 借:管理费用 贷:应付职工薪酬 付工资 借:应付职工薪酬 贷:其他应收款 12000 银行存款
2019-09-06 13:35:52
你好 ; 你这个是职工教育经费还是啥?
2022-02-16 14:02:32
你好,借:其他应收款 贷:银行存款等 ,扣借:应付职工薪酬 贷:其他应收款
2019-09-29 12:14:22
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