老师好,月末增值税怎么会计处理,包含进项销项税 问
借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-增值税-进项 借:应交税费-增值税-销项 贷: 应交税费-增值税-转出未交增值税 后边的分录根据应交税费-增值税-转出未交增值税的余额做以下分录或者相反 借:应交税费-未交增值税 贷: 应交税费-增值税-转出未交增值税 答
个体户的话在那个地方经营就需要在哪个地方办理 问
你好是的就是这样子做 答
你好,原材料已入库,款已付,发票未到该如何做分录 问
借原材料 贷应付账款暂估 借应付账款 贷银行存款 答
你好,我开了10万的发票,也交了增值税了,但是这笔款 问
可税局申请退税或留抵后期增值税 答
请问一下老师,建筑行业,有没有应付的表格?能录入付 问
你好,这个老师在学堂没有看到过,但是确实老师也没有把所有的表都翻一遍,你可以在这里搜一下下载看看有没有合适你的。 答

老师,如果员工就入职一天,扣完保险和公积金以后,该员工工资变负数,怎么申报个税?怎么填个税表?
答: 您好,申报个税时,按应付工资申报,扣除社保后的所得额是负数,填写0就行了。
你好,我想问一下,以公司的名义交公积金,公司必须申报个税的工资吗
答: 你好,是的,公司必须代报个税,
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
个税申报是按照当月实际发放的金额申报个税,但是我都是按照计提数申报的工资,这样期间就不对了。现在想调整过来怎么申报处理,相当于2月工资在3月申报期我已经报过了,但是2/3月工资是在4月发放的,现在3月征期,我应该怎么报才能改过来,全部0收入申报吗?但是社保,公积金个人扣除数,会使收入为负数呢
答: 你好这个对应社保和公积金也是对应工资表去填写,你这个对应这个0申报一个月,之前学员问税局反馈是0申报一个月

