老师,我想问一下,我公司上个月销售了一批货物,月底也把发票开出去了,钱还没收到,同时也购买了一批货物,但是她这个月才给我开发票,我司也未付钱,这个要怎么做会计分录,还需要结转成本吗?我购买货物发票是这个月收到的,那我是直接发票是什么时候收到,就做到当月的购买商品里面吗?
hqnt2u
于2019-09-06 16:43 发布 759次浏览
- 送心意
凡凡老师
职称: 中级会计师,经济师
2019-09-06 16:46
你好,开了票是要结转成本的,借应收账款,贷主营业务收入 应交税金-应交增值税
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你好,开了票是要结转成本的,借应收账款,贷主营业务收入 应交税金-应交增值税
2019-09-06 16:46:03
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@停留 红冲之前的暂估,做个发票上的 借库存商品贷应付暂估(红字) 借库存商品应交税费贷应付
2017-12-04 10:44:06
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借:应收账款 贷:应交税费-应交增值税-销项税额
开发票 要计入销项税哈
至于收入成本的确认 这个 是按照完工进度来的
如果确认年内完工的话 可以完工时 再确认收入 结转成本的
2020-07-14 11:28:10
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你好!是这样的。你这个36000是卖出去了吗?是你承包了农户的地,给承包金给他们吗
2017-07-12 16:35:53
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您好,没有开票也可以不做收入 如果没办法预估总成本的情况
2020-07-13 16:43:45
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hqnt2u 追问
2019-09-06 16:50
凡凡老师 解答
2019-09-06 23:42