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小盼
于2019-09-09 12:41 发布 1035次浏览
文老师
职称: 中级职称
2019-09-09 12:45
您好,您的意思是本月开了红字发票20万,还有之前确认的未开票收入30万,在本期确认收入是吗
小盼 追问
2019-09-09 12:46
红票是6月份开的,但是因为没有工程没开票做了20万无票收入,这个月要开30万的工程票,现在就是税务处理以及账务处理不知道怎么办
文老师 解答
2019-09-09 12:51
哦,就是在6月份的时候,开红字发票20万,同时做了20万的未开票收入,那就本月填未开票收入-20万,开票收入是30万
2019-09-09 12:53
开票没有什么要求吗?就是申报增值税时要注意填,账务处理将冲掉20万。就OK?
2019-09-09 12:59
是的,是这样的,您应该当时也做账务处理未开票收入了,现在还需要冲减未开票收入
2019-09-09 20:31
老师,我手上还有一些进项票,我如果全部认证,加上这个无票收入20万,我就不交税,这样可以吗
2019-09-09 20:40
可以的,您实际只需要按10万来算税的
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文老师 | 官方答疑老师
职称:中级职称
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