- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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你好,借;应付职工薪酬(工资),管理费用等科目(报销款项),贷;银行存款
2019-09-11 20:36:45
你好,冲回的哦,要冲回再做正确分录
2020-07-20 11:40:39
计入营业外收入。
2017-03-30 11:45:25
好,你们是从工资扣除吗
如果是的话,借银行存款贷,应付职工薪酬借,应付职工薪酬借管理费用负数。
2021-11-12 11:53:41
1.计提工资
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——工资
2 计提社保(企业部分)
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——社保
3 次月发放工资时
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应收款——社保(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金/银行存款或现金
4 上交杜保
借:应付职工薪酬——社保(企业部分)
其他应收款——社保(个人部分)
贷:银行存款或现金
2020-03-12 16:03:02
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