送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-09-11 20:36

你好,借;应付职工薪酬(工资),管理费用等科目(报销款项),贷;银行存款

上传图片  
相关问题讨论
你好,借;应付职工薪酬(工资),管理费用等科目(报销款项),贷;银行存款
2019-09-11 20:36:45
你好,冲回的哦,要冲回再做正确分录
2020-07-20 11:40:39
计入营业外收入。
2017-03-30 11:45:25
好,你们是从工资扣除吗 如果是的话,借银行存款贷,应付职工薪酬借,应付职工薪酬借管理费用负数。
2021-11-12 11:53:41
1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
2020-03-12 16:03:02
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...