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花开か半夏
于2019-09-13 09:32 发布 1298次浏览
meizi老师
职称: 中级会计师
2019-09-13 09:33
你好 是出差性质的 计入销售费用或者管理费用-差旅费里面就行 写差旅费报销单
花开か半夏 追问
2019-09-13 09:38
老师,也不算出差,就是因为工作需要,员工到同城另外一个地点工作,不能规律上下班,所以发的饭
meizi老师 解答
2019-09-13 09:41
你好 那就计入管理费用或者销售费用-福利费里面去 走应付职工薪酬过渡
2019-09-13 09:45
老师,将发的补贴并入工资表计算合计金额发放还是填经费报销单?用交个税吗?
你好 你如果是直接把这个餐补计入工资表了 你就不单独做分录了 到时直接按工资表的金额来报个税就行了
2019-09-13 09:53
老师,就是说上述情况用2种处理方法①并入工资表D记应付职工薪酬是一工资,按工资发放②填经费报销单,D应付职工薪酬一福利费,两种方法都可以吗?哪个更合理些?
2019-09-13 09:54
嗯 是的 都可以 如果你有发票的话 可以走报销单 没有发票可以走工资表里面合理些
2019-09-13 09:56
老师,如果填经费报销单记入福利费,请问这部分补贴交个税吗?
2019-09-13 09:57
也是需要交纳个税的 这个餐补是要并入工资缴纳个税的 不管你是做分录福利费还是计入工资表做餐补
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meizi老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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2019-09-13 09:38
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2019-09-13 09:41
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2019-09-13 09:45
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2019-09-13 09:45
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2019-09-13 09:53
meizi老师 解答
2019-09-13 09:54
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2019-09-13 09:56
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2019-09-13 09:57