老师,具体是这样,7月份我是480万的销项按照3%的税率错开了,税额是144000元 然后8月份我报增值税的时候又是按照480万的不含税销项,9%的税率报税,税额是432000元,之后我按照7月份开错的数冲红了,接着按照报税的数开出了9%税率的发票,不含税销项都是一样的。 然后到了9月份报增值税的时候就提示相差了税额432000-144000=288000元,那么我该如何申报增值税,才能对应我上个月已缴纳的税款,达到不缴税
不忘初心
于2019-09-16 13:06 发布 876次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2019-09-16 13:07
你这个月红冲也是480万不含税,9%的税率里面冲
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你好,是填写不含增值税的收入金额
2019-01-07 15:13:28
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同学,你好
按合同的金额申报
2022-04-01 19:53:42
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你这个月红冲也是480万不含税,9%的税率里面冲
2019-09-16 13:07:43
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你好,建议你咨询你税务局还能改不,都这么多年了
2018-12-06 14:52:02
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你好 按交的增值税价税分离来确认收入
2018-12-06 14:57:41
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