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小小
于2019-09-16 16:49 发布 3200次浏览
meizi老师
职称: 中级会计师
2019-09-16 16:50
你好 可以按你们实际业务做 可以无票做收入的 借银行存款或者应收账款贷主营业务收入 应交税费
小小 追问
2019-09-16 16:53
开票了没有收到款,那外账是确认收入,内账确实没收到款,如何做
2019-09-16 16:54
内账这样做的话就是收到了款呀
meizi老师 解答
2019-09-16 16:57
你好 你们是按收付实现制来做账吗?内部账! 内部账没有收到也应该挂应收账款的
2019-09-16 17:31
对呀,那如果按照外账分录来不就错了,这个款没收到,该如何做呢?请老师讲下
2019-09-16 17:37
你好 那你就等着收到款才做分录 现在你们还没有收到款 就不做 外账的话是需要体现在应收账款里面去的
2019-09-16 17:41
那一般内账都是用什么方法呢?那我建筑企业,按项目核算的,那成本这块怎么做?这样做的话应收账款多少都不知道,只能外账查看,如何比较好呢
2019-09-16 17:47
你好 如果你要规范的话 可以参考外账的挂账来做 先挂应收账款 做收入的。按你们项目进度来确定收入和成本的。
2019-09-16 21:05
那开票呢,不管?如何做分录一个买卖过程?做下分录我参考下2.老师,小规模纳税人,6-9月交税了,但是发现错了,这个月开负数发票,难道税务局会退税?
2019-09-16 21:19
你好 你内部账你可以按开票来做 这个看你们领导是否有要求 你说的买卖是什么具体业务的 2. 小规模的话 如果你是申报错误 可以去更正申报表 申请退税 或者申请抵减以后税费的
2019-09-17 12:43
不是申报错误,是开票了没作废造成多缴纳税款,现在发现了,要红冲,那这块可以退税?
2019-09-17 12:49
你好 那你们红冲的当月冲当期收入 你这个要看税局要求了 有的税局会让次月红冲的时候可以通过红票冲减多交的税款 不一定会退税的 。你需要跟税局专管员沟通下
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meizi老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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