送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-09-16 20:08

你好,资产负债表与利润表符合这个勾稽关系吗?
未分配利润期末数=期初数+净利润本年累计+(—)以前年度损益调整—分配的利润

钰翎 追问

2019-09-16 20:09

我知道

邹老师 解答

2019-09-16 20:11

你好,符合上述勾稽关系吗?如果符合说明报表勾稽关系是没有问题的

钰翎 追问

2019-09-16 21:08

我今天找了一天,从今年一月份开始找,1月份2月份是对的,但是3月份的时候,我计提了2018年的附加税,我们一直没有结转本年利润,结果我的资产负债表一直比利润表多着我结转的数,但是我不知道怎么改他了

邹老师 解答

2019-09-16 21:10

你好,你计提2018年附加税,借方是以前年度损益调整,然后结转到利润分配——未分配利润,而这个不在利润表体现,但是会影响资产负债表的期末未分配利润数据,所以报表勾稽关系是:未分配利润期末数=期初数+净利润本年累计+(—)以前年度损益调整—分配的利润,符合说明报表勾稽关系是没有问题的

钰翎 追问

2019-09-16 21:13

但是我们账上没有,以前年度损益调整这个科目,我也是直接在3月份计提的2018年12月的附加税,转到本年利润的,借营业税近及附加贷城建税,教育费等等

邹老师 解答

2019-09-16 21:15

你好,在3月份计提的2018年12月的附加税应当这样做分录
借;利润分配——未分配利润,贷;应交税费——城建税,教育费附加,借方不是税金及附加科目的
这个不在利润表体现,但是会影响资产负债表的期末未分配利润数据,所以报表勾稽关系是:未分配利润期末数=期初数+净利润本年累计+(—)以前年度损益调整—分配的利润,符合说明报表勾稽关系是没有问题的

钰翎 追问

2019-09-16 21:31

嗯嗯,明白了,那我怎么改呢,在9月份的账上

邹老师 解答

2019-09-16 21:33

你好,把你之前所做错误的分录红冲,然后这样做分录
借;利润分配——未分配利润,贷;应交税费——城建税,教育费附加

钰翎 追问

2019-09-16 21:35

好滴,谢谢,一天了,终于决绝它了,感谢

邹老师 解答

2019-09-16 21:38

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
晚安

钰翎 追问

2019-09-16 21:39

好的,下次嗯么找你,都什么时候上线

邹老师 解答

2019-09-16 21:39

你好,你可以通过会计问定向提问
我一般8-22点都会在线

钰翎 追问

2019-09-16 21:40

老师,我看资产负债表和利润表,结合的时候,我都要看那些,税务稽查都看那些,哪些重要

邹老师 解答

2019-09-16 21:42

你好,比如报表勾稽关系是否符合
成本与收入比例是否异常
收入数据是否准确,报表数据是否有异常,比如存货负数等等

钰翎 追问

2019-09-16 21:43

可以有误差,但不能太大是吗

邹老师 解答

2019-09-16 21:43

你好,你所指的误差是指什么?

钰翎 追问

2019-09-16 21:45

就是我刚才问你问题,未分配利润和净利润之间

邹老师 解答

2019-09-16 21:47

你好,这个是不能有误差,需要符合这个勾稽关系的 
未分配利润期末数=期初数+净利润本年累计+(—)以前年度损益调整—分配的利润

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