送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-09-17 14:24

你好,是收到保险赔偿款吗?

霸气的电灯胆 追问

2019-09-17 15:02

对的老师

邹老师 解答

2019-09-17 15:05

你好,借;银行存款,贷;其他应收款

霸气的电灯胆 追问

2019-09-17 15:40

谢谢老师,再请教邹老师资产负债表应收账款有负数余额,应该怎么平帐呀?

邹老师 解答

2019-09-17 15:44

你好,应收账款明细负数余额的就计入预收账款栏次 就是了

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相关问题讨论
你好,是开了发票,没有做账,交了税款吗?
2020-04-13 17:30:26
借:银行存款贷:以前年度损益调整
2018-03-15 13:51:34
还需要将此款项退回吗?
2018-10-16 14:46:21
同学你好,你当时有没有申报未开票收入?如果你申报了未开票收入,又在账面上做了无票收入,如果现在不属于收入,更正当期申报表,在将原来的凭证红字冲销,然后它到底属于什么你就记什么。
2022-06-01 18:36:20
你好 你把上月未开票收入冲掉 再按开票收入来做就可以了 直接体现在账上了
2019-07-12 12:43:47
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