送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2019-09-18 14:12

借:管理费用  
贷:银行存款等  
抵减增值税时,做
借:应交税费——应交增值税
贷:管理费用

包儿 追问

2019-09-18 14:13

这个税我们企业不用抵扣,怎么处理?

包儿 追问

2019-09-18 14:14

不可以直接这样处理吗?
借管理费用280
贷现金280

张艳老师 解答

2019-09-18 14:17

如果不用于抵减增值税的话,就只做
借  管理费用 280
   贷  库存现金 280

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购入借管理费用贷现金 全额抵扣借应交税费-应交增值税借管理费用负数
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2018-08-17 09:26:22
借:管理费用-办公费 贷:库存现金(或银行存款)
2019-04-30 16:09:00
借:管理费用 贷:银行存款等 抵减增值税时,做 借:应交税费——应交增值税 贷:管理费用
2019-09-18 14:12:14
你好 按实际支付或应付的金额,借记“管理费用”等科目,贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额,借记“应交税费——应交增值税”科目,贷记“管理费用”等科目。
2019-04-04 10:52:17
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