送心意

小洪老师

职称CMA,财务分析,cfa一级和二级

2019-09-20 10:06

你好,现在借应收账款,贷主营业务收入没开票了借银行存款,贷应收账款-货款

包儿 追问

2019-09-20 10:08

不是应该这样吗?
借:银行存款
贷:预收账款-xx公司
待下个月开了发票
借:预收账款-xx公司
贷:主营业务收入
应交税费应交增值税-销项税额

小洪老师 解答

2019-09-20 10:10

预收必须当月确认收入,因为货物已经发出去,预收并不合适

包儿 追问

2019-09-20 10:11

是当月确认收到这笔钱啊。然后发票是下个月才开

小洪老师 解答

2019-09-20 10:13

当月货物发出去了没有。没有的话预收,如果发出去了当月必须确认收入

包儿 追问

2019-09-20 10:14

没有啊,发票和货物都是下个月开和发。本月就是收到货款。那怎么做分录比较合适

小洪老师 解答

2019-09-20 10:18

你好,借银行存款,,贷预收账款,下月货物出去开票,借预收账款,贷主营业务收入,应交增值税*-销项税

包儿 追问

2019-09-20 10:20

那我本月付了货款,然后收到货物和发票。请问分别怎么样做分录?

小洪老师 解答

2019-09-20 10:22

你好,借预付账款,贷银行存款,然后,借库存商品,贷预付账款

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你好,取得普通发票不能抵进项,按50000计入货物成本 借,库存商品等 贷,银行存款等 如果您销售是符合免税条件,是开免税发票
2020-05-09 13:57:26
您好 请问是专票么 大概多少金额
2020-04-02 17:02:53
是的,不能抵扣的,是的,可以做进项税转出的了
2018-08-09 08:29:51
您好,暂估时,按不含税价处理,借;库存商品,5万元,贷:应付账款,5万元。收到专用发票时,先冲暂估,借;库存商品,负数5万元,贷:应付账款,负数5万元。再根据专用发票正常入账处理。
2017-08-27 15:42:47
你好   专门这方面的课程没有的。 你折让了 你要红冲收入的分录的  
2021-04-19 10:52:54
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