送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-09-20 15:09

您好
借:管理费用——办公费 280
贷:银行存款 280
借:应交税费——应交增值税——减免税额 280
借:管理费用——办公费 -280

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2019-09-20 15:18

我做了借:预付账款  贷:银行存款   对吗

bamboo老师 解答

2019-09-20 15:19

您还没有收到发票?

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2019-09-20 15:20

发票有的,就是还没有抵扣,

bamboo老师 解答

2019-09-20 15:22

发票有的那就写我的第一笔分录

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2019-09-20 15:27

那我之前做了借:预付账款,贷:银行存款,现在要怎么调整成,借:管理费用-办公费   贷:银行存款

bamboo老师 解答

2019-09-20 15:29

借:管理费用——办公费
贷:预付账款

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2019-09-20 15:30

抵扣的时候再做第二笔分录是吗,

bamboo老师 解答

2019-09-20 15:31

是的  抵扣的时候再做第二笔分录

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2019-09-20 15:34

好的,谢谢甘老师,老师,你有时候都不在的吗,我有时候@你,你没看到吗

bamboo老师 解答

2019-09-20 15:36

我基本都在的啊 除非特殊情况 还有就是别的老师接了 我没看见

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2019-09-20 15:36

哈哈,只想问你问题

bamboo老师 解答

2019-09-20 15:37

其他老师也很不错的 您也可以尝试

o(* ̄▽ ̄*)o 追问

2019-09-20 15:52

嗯嗯,你们一般是几点到几点在的

bamboo老师 解答

2019-09-20 15:54

我自己啊 一般有时间就一直在的 八点到八点特殊情况会不在 比如今晚有饭局 下班就不在线了 不过晚上估计会在

上传图片  
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...