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于2019-09-20 15:08 发布 2056次浏览
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-09-20 15:09
您好借:管理费用——办公费 280贷:银行存款 280借:应交税费——应交增值税——减免税额 280借:管理费用——办公费 -280
o(* ̄▽ ̄*)o 追问
2019-09-20 15:18
我做了借:预付账款 贷:银行存款 对吗
bamboo老师 解答
2019-09-20 15:19
您还没有收到发票?
2019-09-20 15:20
发票有的,就是还没有抵扣,
2019-09-20 15:22
发票有的那就写我的第一笔分录
2019-09-20 15:27
那我之前做了借:预付账款,贷:银行存款,现在要怎么调整成,借:管理费用-办公费 贷:银行存款
2019-09-20 15:29
借:管理费用——办公费贷:预付账款
2019-09-20 15:30
抵扣的时候再做第二笔分录是吗,
2019-09-20 15:31
是的 抵扣的时候再做第二笔分录
2019-09-20 15:34
好的,谢谢甘老师,老师,你有时候都不在的吗,我有时候@你,你没看到吗
2019-09-20 15:36
我基本都在的啊 除非特殊情况 还有就是别的老师接了 我没看见
哈哈,只想问你问题
2019-09-20 15:37
其他老师也很不错的 您也可以尝试
2019-09-20 15:52
嗯嗯,你们一般是几点到几点在的
2019-09-20 15:54
我自己啊 一般有时间就一直在的 八点到八点特殊情况会不在 比如今晚有饭局 下班就不在线了 不过晚上估计会在
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bamboo老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
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