老师,8月份开票确认收入,相应的会计分录。 9月又要作废8月开票,做相反分录,后面要有哪些原始凭证(1.冲红负数发票.2需不需要把8月份记账联发票抽出来发在9月冲红凭证后面),那么9月反向分录后面原始凭证有负数发票2联 还有8月开错作废2联是吗?
610801988
于2019-09-20 18:36 发布 1131次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2019-09-20 18:40
1. 八月份借应收账款贷主营业务收入应交税的
九月份,借应收账款负数贷主营业务收入负数应交税费负数
用负数发票做
2.不需要的
九月份的负数发票用负数发票第一联,二三自己留着
八月份用八月份第一份,剩余的自己留着
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九月份,借应收账款负数贷主营业务收入负数应交税费负数
用负数发票做
2.不需要的
九月份的负数发票用负数发票第一联,二三自己留着
八月份用八月份第一份,剩余的自己留着
2019-09-20 18:40:08
你们这是差额征税的吗
2019-01-07 17:05:41
1发票认证,未入库,借 在途物资 应交税费--应交增值税( 进项税额 )贷 应付账款
2入库,发票未认证,借 库存商品或原材料 应交税费--应交增值税( 待认证进项税额 ) 贷 应付账款。
3收到负数发票,借 库存商品或原材料 负数 应交税费--应交增值税( 进项税额 ) 负数 贷 应付账款 负数。
4开负数发票,借 应收账款负数 贷 主营业务收入负数 应交税费--应交增值税( 销项税额 ) 负数。
2017-04-21 13:04:24
你好 确认收入用发票做附件
2019-01-10 14:30:07
需要附上你们的发票就可以
2019-04-19 14:52:11
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