老师,8月份开票确认收入,相应的会计分录。 9月又要作废8月开票,做相反分录,后面要有哪些原始凭证(1.冲红负数发票.2需不需要把8月份记账联发票抽出来发在9月冲红凭证后面),那么9月反向分录后面原始凭证有负数发票2联 还有8月开错作废2联是吗?
610801988
于2019-09-20 18:36 发布 1113次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2019-09-20 18:40
1. 八月份借应收账款贷主营业务收入应交税的
九月份,借应收账款负数贷主营业务收入负数应交税费负数
用负数发票做
2.不需要的
九月份的负数发票用负数发票第一联,二三自己留着
八月份用八月份第一份,剩余的自己留着
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