送心意

郭老师

职称初级会计师

2019-09-20 18:40

1. 八月份借应收账款贷主营业务收入应交税的
九月份,借应收账款负数贷主营业务收入负数应交税费负数
用负数发票做
2.不需要的
九月份的负数发票用负数发票第一联,二三自己留着
八月份用八月份第一份,剩余的自己留着

610801988 追问

2019-09-20 18:47

老师8月作废发票,第一联记账联不需要抽出来是吗?那第二联发票联客户还给我了,那第二联发票联(作废)我放在哪个凭证后面(8月还是9月?)

郭老师 解答

2019-09-20 18:48

不需要的
自己留存就行

610801988 追问

2019-09-20 18:59

老师普通发票和专用发票记账联需要盖发票章吗?
发票联与抵扣联必须改发票章是吗?

郭老师 解答

2019-09-20 19:00

自己留存的可以不用
给别人的需要

610801988 追问

2019-09-20 19:00

冲红负数发票 第二联发票联和抵扣联也要盖发票章是吗?

郭老师 解答

2019-09-20 19:01

你好,是的,需要盖章的,

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