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陆
于2019-09-22 16:57 发布 2566次浏览
文老师
职称: 中级职称
2019-09-22 17:46
您好,月末根据《免抵退税汇总申报表》中计算出的免抵税额做如下会计处理:借应交税费——应交增值税(出口抵减内销产品应纳税额)贷应交税费——应交增值税(出口退税)
陆 追问
2019-09-22 17:59
这笔款税局会退吗
文老师 解答
2019-09-22 19:15
这笔不退的,是递减的内销的应交的增值税
2019-09-22 20:09
那余额一直结转?月底应该怎么结转呢
2019-09-22 20:11
可以应交增值税的三级科目对应科目结转,
2019-09-22 20:28
最终是结转到什么科目了
2019-09-22 20:42
有差额需要交税的,先转到应交税费-应交增值税(转出未交增值税),再转到应交税费-未交增值税
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文老师 | 官方答疑老师
职称:中级职称
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陆 追问
2019-09-22 17:59
文老师 解答
2019-09-22 19:15
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2019-09-22 20:09
文老师 解答
2019-09-22 20:11
陆 追问
2019-09-22 20:28
文老师 解答
2019-09-22 20:42