你好,老师,我第二季度申报未开票收入436万,按5%的税 问
你好,你去更正修改吧,你把这个400.18填写到当时的436里面,多交的税款申请退回。然后红冲的时候也红冲400.18 答
*建筑服务*机械台班费 我们建筑公司可以开这样 问
可以那样开的,没问题的 答
老师,付款单位和开票单位不一样,让对方开个委托代 问
现在只有那样处理了,不然就只有退款冲新支付 答
老师 股东垫资的款归还回去,单笔最好不超多少合适 问
你好,这个没有明确的规定,按实际来就行了。单笔的话建议不超过20。 答
老师 您好 我们有个员工生育金没到账 咨询的医 问
您好,带上以下资料去医保窗口办理就可以, 营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证原件及复印件,以证明公司的合法经营身份。 人员信息材料:提供员工的身份证原件及复印件、劳动合同原件及复印件、工资发放明细表等,用于证明员工的参保资格和劳动关系。 银行账户信息:准备公司的银行开户许可证原件及复印件、银行账户信息表等,确保医保部门能准确获取公司账户信息以进行资金拨付。 答
老师,8月份采购发票对方开错了型号,但是8月份我是按照正确的型号入库的,9月份他们开红字发票,跟正确的蓝字发票,我可不可以把它放到8月份凭证里面去吗?因为采购发票是根据采购订单、采购入库生成,那时候我就直接按正确型号生成采购发票,如果红冲我根本没有这个型号红冲呢,我需要怎么做呢?
答: 你好!金额不变的话是可以的,
采购发票是由采购订单生成还是由采购入库单生成
答: 您好 先做采购订单 然后采购入库单 然后根据采购入库单生成采购发票
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
供应商对账,平时的就是从采购订单下推成采购发票,这就是对账的金额,那扣款呢(不良造成我司产品是不良)?这个扣款是入到哪个模块啊,是如在采购发票里做负数,还是入在其他费用里啊?
答: 建议直接开红字发票,让供应商做折让,双方都方便做账,也不虚增双方的收入
翎~飞扬 追问
2019-09-24 10:24
耿老师 解答
2019-09-24 10:25