管理费用留抵 月底用做会计分录吗?怎么做? 借:管理费用-服务费 8 应交税费-进项税 2 贷:预付账款 10 借:银行存款 5 贷:主营业务收入 4 应缴税费-销项税 1
传统的芒果
于2019-09-24 12:19 发布 1233次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2019-09-24 12:21
你好 你是说结转的时候的分录把 你需要结转 :借:应交税费-应交增值税-销项税1 贷应交税费-应交增值税-转出未交增值税1 借应交税费-应交增值税-转出未交增值税2贷应交税费-应交增值税 -进项税2 这样留抵的金额1在转出未交增值税借方放着就行 以后月份抵减
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