老师,我们这边是销售方,本月发现上个月给购买方开具的专用增值税发票开错了,这样发票对方已经认证了,现在要开具红字发票,是必须由购买方填写红字申请表的么?还有具体我们这边冲红还有重新填开的步骤是什么呢
温柔的小伙
于2019-09-24 13:19 发布 607次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
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