送心意

小洪老师

职称CMA,财务分析,cfa一级和二级

2019-09-24 17:35

你好,借应收账款,贷实收资本或者股本,这个未付的钱可以重未分配利润结转过来,借未分配利润,贷实收资本,应收账款

努力%@奋斗 追问

2019-09-24 17:56

请问怎么还有一个应收账款呢

小洪老师 解答

2019-09-24 18:14

你这个钱不是还没有付嘛,没有付就是应收啊, 别人投资给你,别人没给你钱不是应收啊

努力%@奋斗 追问

2019-09-24 18:38

是付给其他人,不是别人给我的

小洪老师 解答

2019-09-24 18:39

你好,付给其他人的啊,那就借银行存款,贷实收资本,应付账款-xx

努力%@奋斗 追问

2019-09-24 18:42

贷实收资本二级科目是应付账款是吗

小洪老师 解答

2019-09-24 19:56

贷实收资本贷应付帐款这是两个明细

努力%@奋斗 追问

2019-09-24 20:58

银行存款,怎么贷两个科目呢

小洪老师 解答

2019-09-24 21:17

这个是两个分录合并的

努力%@奋斗 追问

2019-09-24 21:20

老师可以分开写一下分录我消化下可以吗

小洪老师 解答

2019-09-24 21:27

你好借银行存款贷实收资本,借银行存款,贷应付帐款

努力%@奋斗 追问

2019-09-25 10:21

老师这个问题还是没有明白

小洪老师 解答

2019-09-25 10:23

你好,你不是应付账款,还没有收到钱嘛。这个分录借银行,贷实收资本,这个分录是不正确的,因为这样处理就意味你收到款了

努力%@奋斗 追问

2019-09-25 10:32

公司成立前期已经把这个未付款的费用算实收资本内了,因为这个钱股东们都没有付后期也不会自己掏腰包付只会从营业款中支出这笔成立公司前期的费用,我想问后期从营业款中支出的这笔钱要怎么做分录,谢谢

小洪老师 解答

2019-09-25 10:37

你好,那就借主营业务收入,贷实收资本呗,相当于从收入结转股本,但是这样做法是非常不合规的

努力%@奋斗 追问

2019-09-25 10:49

建账时把未付的费用做分录是借相应的科目,贷应付账款。营业中时从营业款中支付了这笔开业前期的费用,做分录是借应付账款,贷银行或是现金这样吗?

小洪老师 解答

2019-09-25 10:54

你好是这样的啊,这样做就没问题,

努力%@奋斗 追问

2019-09-25 10:56

就是牵扯到资本把我弄迷糊了

小洪老师 解答

2019-09-25 10:57

是的确实有点复杂

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