我方之前认证的抵扣联,后来我方又对抵扣联开具了红字增值税发票信息表,会计收到销项负数的专用发票,如何做账?增值税申报表需要如何处理?
许荣元
于2019-09-26 11:37 发布 657次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
相关问题讨论
若当月收入总额为负数,增值税申报表了收入也填负数
2019-04-12 19:58:04
您好
B. 纳税人填写《红字增值税专用发票信息表》是为了向税务机关申请开具红字增值税专用发票
2022-05-28 15:51:32
你好 不能 你们负数报不了 你们得去当地税局申报的
2019-11-15 11:08:35
可以
但是自己申报不了
2021-01-19 11:19:59
您好,收到红字发票,借:库存商品等科目,负数,应交税费-应交增值税-进项,负数,贷:应付账款等科目,负数。在增值税申报表中填写到进项负数即可。
2017-09-02 15:13:17
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