@朴老师,充值会员196,本次吃饭实付273,另外还有40块 问
只报销273 元,会员卡扣的 40 元是预存抵扣,无实际现金支出,不报 答
弥补以前年度亏损能弥补几年?含本年度吗?比如我26 问
可以弥补前5年的亏损 答
公司有一张去年24年的劳务专用发票,开发票的这家 问
借以前年度损益调整贷应交税费,应交增值税进项转出, 对方不交税要把这个发票抵扣所得税吗? 答
老师,我们这个月,销项额为20万,进项额在5万,税会怎么 问
那么需要交的增值税就是20-5=15万 答
老师11月交了12月和明年2月的房租 发票也收到了 问
借:预付账款 贷:银行存款 借:管理费用 贷:预付账款 答
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老师问一下小规模增值税转营业外收入借应交税费―应交增值税贷营业外收入―减免增值税吗?还是借应交税金―未交增值税贷营业外收入―减免税款
请问个税手续费退还是计入营业外收入吗?小企业会计准则没有其他收益科目申报增值税的时候是直接进入营业收入了但是做账计入营业外收入的话收入就不包含个税返还了?请问应该怎么做
您好,老师!免征的增值税计入“营业外收入”科目,那减半增收的城建税,附加税,是计入营业收入科目还是其他收益?这两个科目怎样区分?谢谢!








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