送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2019-09-30 14:14

你是之前没有确认增值税,是吧,应该是,贷:应交税费——应交增值税(销项)1011.93    贷:主营业务收入   —1011.93

月儿 追问

2019-09-30 14:16

嗯嗯

月儿 追问

2019-09-30 14:17

季报填收入?

月儿 追问

2019-09-30 14:17

填应交增值税1011.93?

辜老师 解答

2019-09-30 14:22

是的,增值税就是1011.93,收入就是32461.07

月儿 追问

2019-09-30 14:24

报表填收入32461.07??

月儿 追问

2019-09-30 14:26

印花税合同签了交?

辜老师 解答

2019-09-30 14:27

是的,收入就是这个,要缴纳印花税的

月儿 追问

2019-09-30 14:31

合同缴纳?有一笔收入再缴纳?

辜老师 解答

2019-09-30 14:34

就按这个收入缴纳

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相关问题讨论
你好,同学 老师看了分录,如果不用交税,转到营业外收入是没问题的
2024-04-28 13:34:56
你好 现在咨询什么问题呢 
2023-10-19 15:01:08
你好,按这个分录 处理 借:应收账款,贷:主营业务收入,应收税费—应交增值税 借:应交税费—应交增值税,贷:营业外收入
2019-02-13 16:12:04
没有 出口免税
2016-06-30 13:53:09
借;应收账款 等科目 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税 借;应交税费-应交增值税 贷;营业外收入 是这样处理的
2017-08-03 15:42:06
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