请问三万一下免税的销售减免时:借:应交税费--减免税款 贷:营业外收入--增值税减免。。。借方这样写对吗?还是借:应交税费--应交增值税-减免税款,
风趣的背包
于2016-03-11 14:30 发布 1347次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-03-11 14:49
发生时,借:库存现金 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税 减免时 借:应交税费--减免税费 贷:营业外收入-增值税减免,,,,,这样呢?
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发生时,借:库存现金 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税 减免时 借:应交税费--减免税费 贷:营业外收入-增值税减免,,,,,这样呢?
2016-03-11 14:49:10
怎么会不相等呢,收入都是不含税收入,减免的税额计入营业外收入
2016-03-08 18:10:23
借;应收账款等科目 贷;主营业务收入 营业外收入-增值税减免
所得税申报表有营业成本,你可以根据你企业的报表填写
2016-03-09 11:03:18
不用做分录哦 即不用计提营业税也不要做减免税的分录
2016-03-07 11:23:09
是这样吗?1、收入借现金:30000贷:主营业务收入30000 2,计提借:营业税金及附加 900 贷:应交税费-应交营业税 900 3、政策性减免 借:应交税费-应交营业税900 贷:主营业务收入 900.这样对吗?
2016-04-12 09:24:47
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邹老师 解答
2016-03-11 14:31
邹老师 解答
2016-03-11 18:22