送心意

王超老师

职称注册会计师,中级会计师

2019-10-03 10:05

如果是这样,建议你进行调整。比如,你的应收账款和应付账款对冲

完美的帆布鞋 追问

2019-10-03 15:50

老师您好,1、对冲的结果肯定有余额,是否可以计入其他应收或其他应付?2、有几万的未分配利润,这个怎么处理?

王超老师 解答

2019-10-03 17:27

你的意思是报表上都是虚的,现在要做的是把这些虚的东西尽可能的减下来,使得你的报表跟实际的尽量相符。但是不可能是一一对应的关系,

上传图片  
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...