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默
于2019-10-03 15:13 发布 1149次浏览
王超老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2019-10-03 15:15
给员工充值的时候借:应付职工薪酬贷:管理费用---福利费
默 追问
2019-10-03 15:18
老师,我计提的时候是 借:管理费用~~福利费 贷:应付职工薪酬~~福利费 发放时 借:应付职工薪酬~~福利费 贷:预收账款~~补贴充值 这样可以吗?
王超老师 解答
2019-10-03 17:25
建议你把预收账款换成其他应付款或其他应收款,因为这个不是你们在日常经营活动中产生的业务
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王超老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
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默 追问
2019-10-03 15:18
王超老师 解答
2019-10-03 17:25