送心意

王超老师

职称注册会计师,中级会计师

2019-10-03 15:15

给员工充值的时候
借:应付职工薪酬
贷:管理费用---福利费

追问

2019-10-03 15:18

老师,我计提的时候是 借:管理费用~~福利费  贷:应付职工薪酬~~福利费    发放时   借:应付职工薪酬~~福利费  贷:预收账款~~补贴充值     这样可以吗?

王超老师 解答

2019-10-03 17:25

建议你把预收账款换成其他应付款或其他应收款,因为这个不是你们在日常经营活动中产生的业务

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2019-10-03 15:15:19
可以在你餐饮里面消费的是吗
2019-09-17 13:49:59
你好; 目前没有看到专门的补助的 ; 比如有残疾人创业; 退伍军人创业 这些 ; 有的地方会补助的  或者减免部分税费的
2023-09-19 17:57:46
https://mp.weixin.qq.com/s/KgxIiJr54ss4GHrYfZyiMw
2020-03-11 08:42:08
消费了借应收账款贷主营业务收入、应交税费到账了之后,借银行存款贷应收账款。
2022-01-11 11:42:29
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