- 送心意
耿老师
职称: 中级会计师
2019-10-03 21:25
你好,往来的反方向余额按规定需要在报表里重分类。比如应收账款明细账里面的贷方余额就要填写到报表预收账款项不下。
相关问题讨论
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好 资产负债表的话根据 其他应付是其他应付的贷方+其他应收的贷方
其他应收根据其他应收的借方加其他应付的借方
2019-07-01 13:16:17
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好 是的 余额是相同的
2019-09-19 10:51:14
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好可以的,可以这样子。
2023-07-12 15:16:04
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
其他应收款的备抵科目坏账准备,在建工程和工程结算,固定资产和累计折旧。除了这些项目都可以直接填列。应收账款,应付账款,其他应收款,其他应付款要注意可能会需要重分类
2019-02-15 13:44:58
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好,往来的反方向余额按规定需要在报表里重分类。比如应收账款明细账里面的贷方余额就要填写到报表预收账款项不下。
2019-10-03 21:25:49
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
梦 追问
2019-10-03 21:29
耿老师 解答
2019-10-03 21:31
梦 追问
2019-10-03 21:34
耿老师 解答
2019-10-03 21:54