老师好,全盘帐实操里面的进出口报税(全盘帐实操-点击实操下面的进出口-点击进出口下面的报税)出口退税这一章进项税额转出是8800,为什么报税时,应作进项税额转出那一栏却是填28600啊?28600不是进项税额吗?
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于2019-10-04 23:58 发布 938次浏览
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- 送心意
文老师
职称: 中级职称
2019-10-05 09:09
您好,应该是这28600原来是认证为进项抵扣了,这进项税额是用于出口退税的,是都不可以抵扣的,所以全部的都需要进项税额转出的,然后这里面其中的19800是可以退税的,8800是需要进成本的
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您好,应该是这28600原来是认证为进项抵扣了,这进项税额是用于出口退税的,是都不可以抵扣的,所以全部的都需要进项税额转出的,然后这里面其中的19800是可以退税的,8800是需要进成本的
2019-10-05 09:09:37
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老师进出口发票认证完了,申报的时候是填写26、27、35栏但是28栏还填写吗?
2018-08-14 11:08:24
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你好!
免抵退税不得免征和抵扣税额=出口货物离岸价×外汇人民币牌价×(出口货物征税率-出口货物退税率)
2018-08-02 12:05:58
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生产企业的不予退税是出口销售额×征退税率差;
外贸企业的不予退税是进项金额×征退税率差
2019-06-12 15:36:48
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举个例子
你退税15%
销售税率17%
这个2%需要你转出,不能抵扣的
不能抵扣的需要加上的
出口0税率
你退税来的税款不能抵扣增值税的
也得需要加上的
从应交税费借方贷方也可以看出来
退税借其他应收款贷应交税费-出口退税
你也可以看出
这个需要和销项一样的加上
进项转出借成本贷进项转出
也是贷方的
2020-02-20 23:45:25
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