送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-10-06 14:13

你好,把应付账款余额9482作为次月的期初数就是了

小喵 追问

2019-10-06 14:21

老师,帮看下那样结转是否正确?另外应付利息那还有个余数?这个怎么处理呀?

邹老师 解答

2019-10-06 14:24

你好,结转之后损益科目应当没有余额才是的
是什么情况应付利息余额还是借方而不是贷方呢?

小喵 追问

2019-10-06 14:26

当月付出的付息

邹老师 解答

2019-10-06 14:26

你好,当月付出的利息没有做计提分录吗?

小喵 追问

2019-10-06 14:28

没有,直接付出, 是不是直接付的也要计提呀?

邹老师 解答

2019-10-06 14:33

你好,是的,需要先计提才是的

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相关问题讨论
你好,结转到下一期作为期初数就是了
2019-08-23 13:57:16
应付账款是不需要结转。
2022-04-11 17:17:30
应付账款是负债,直接会衔接上年年末数的,是不是你没有年度结转
2020-03-17 16:02:32
您好,应付账款的借方余额,表示的是预付账款,您最好是和采购核实一下,是不是付款了没有提供发票的,可以督促他们催要发票
2019-09-19 12:21:30
你好,把应付账款余额9482作为次月的期初数就是了
2019-10-06 14:13:53
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