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小喵
于2019-10-06 14:12 发布 1479次浏览
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2019-10-06 14:13
你好,把应付账款余额9482作为次月的期初数就是了
小喵 追问
2019-10-06 14:21
老师,帮看下那样结转是否正确?另外应付利息那还有个余数?这个怎么处理呀?
邹老师 解答
2019-10-06 14:24
你好,结转之后损益科目应当没有余额才是的是什么情况应付利息余额还是借方而不是贷方呢?
2019-10-06 14:26
当月付出的付息
你好,当月付出的利息没有做计提分录吗?
2019-10-06 14:28
没有,直接付出, 是不是直接付的也要计提呀?
2019-10-06 14:33
你好,是的,需要先计提才是的
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邹老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
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2019-10-06 14:21
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邹老师 解答
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