上个月已抵扣的发票,在下个月发现发票不合规,退票给对方重开,退票当月就开了正确的蓝字发票回来,请问账务处理是不是直接就是借:应交税费–应交增值税-进项税额 贷::应交税费–应交增值税-进项税额转出
媚媚
于2019-10-07 16:02 发布 672次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-10-07 16:03
您好
这样写分录的话正确的
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你好,是的,可以写在一张凭证上面的
2018-09-06 13:57:19
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借:xx费用,贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出),做账的时候这么做就可以了
2024-04-07 09:43:29
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借管理费用-水电费 贷;应交税费-应交增值税-进项税额转出
借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税
借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
是这样处理的
2017-07-07 10:09:30
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
这个发票没有认证,但是你做了进项,是这个意思吗?
2023-02-10 14:17:41
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你好,最后的贷应交税费-应交增值税去掉就对
2018-11-27 19:40:55
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