送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-10-08 15:27

借管理费用—福利费
贷应付职工薪酬—福利费
借应付职工薪酬—福利费
贷库存现金  有影响的 要并入工资缴纳个税的

℡薄荷糖? 追问

2019-10-08 15:31

那直接计入工资可以吗

meizi老师 解答

2019-10-08 15:33

你好  这个有发票要单独做福利费 只是申报的时候并入报个税的

℡薄荷糖? 追问

2019-10-08 15:33

怎么可以不交个税,

meizi老师 解答

2019-10-08 15:34

你好 这个是避免不了的  是必须要报的

℡薄荷糖? 追问

2019-10-08 15:38

没有发票,只是有个像工资表一样的表,老板给员工的福利

meizi老师 解答

2019-10-08 15:40

你好    你们不是外购的月饼吗?

℡薄荷糖? 追问

2019-10-08 15:44

不是,直接给的现金,过节费

meizi老师 解答

2019-10-08 15:49

你好 那就直接做福利费 用福利费领取表 员工签字入账 这个是申报个税必需要报的

℡薄荷糖? 追问

2019-10-08 15:52

直接做费用,管理费用库存现金可以吗

meizi老师 解答

2019-10-08 15:55

你好 要走应付职工薪酬过渡的

℡薄荷糖? 追问

2019-10-09 09:20

那给员工买了月饼这些没有收据发票呢,还走应付职工薪酬?

meizi老师 解答

2019-10-09 09:25

你好 也是需要走的

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相关问题讨论
贷:应付职工薪酬-应付工资
2019-07-09 00:51:58
您好 借:应付职工薪酬 ——工资 1029.2+500=1529.2 贷:应付职工薪酬-社保 1029.2 应付职工薪酬-社保 500
2019-01-24 11:52:22
你好,是的,单位个人分别计算的
2017-08-08 10:39:38
你好,你想问的问题具体是?
2017-08-07 15:15:04
是的都要在应付职工薪酬科目下核算
2018-11-02 13:20:25
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