您好老师,我有一张发票开错,当月正常做的账,次月开的负数发票,请问我该怎么冲掉上月做的账?摘要怎么写?会计分录怎么做?谢谢老师
30°C
于2019-10-09 09:46 发布 557次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2019-10-09 09:47
你好 摘要写冲某月某凭证号 然后做上月分录的红字分录冲抵就行了
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你好 摘要写冲某月某凭证号 然后做上月分录的红字分录冲抵就行了
2019-10-09 09:47:29
你好,做一笔分录做对了就可以
2020-07-23 11:53:44
账务处理是一样的,只是金额是负数。
2021-10-18 23:18:42
借;应付账款 贷;库存商品等科目 应交税费(进项税额)
2017-06-28 15:11:16
你好!做红数原分录冲回,在做正确的
2016-10-12 12:52:36
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2019-10-09 09:55
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2019-10-09 09:55