老师,开了张发票10620,但是之前对方就分多次付过款,现在只差3530元,之前付过款的部分已经跟没开发票的一起确认了收入,现在要怎么处理呢
飘雪
于2019-10-09 10:29 发布 678次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2019-10-09 10:42
没有付款的部分记应收帐款的吧
收到借银存贷应收账款
相关问题讨论
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好,你这个是申报什么税,增值税还是所得税。
2020-05-15 14:56:30
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好!这个你要先问下税务局,看他的要求.要申报也只能去税务局上门申报
2019-05-10 14:19:50
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好,未开票数入填负数金额,然后开票的填开票这边金额
2020-01-11 07:47:17
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
可以给他开的,你们红冲无票收入,然后做发票的,如果是一般纳税人但是当时的税率不一样了。
2021-08-09 19:31:29
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
开票时报表无票收入填写负数 然后去找管员开转 办单子去窗口办理就好了
2020-01-01 10:32:13
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
飘雪 追问
2019-10-09 10:46
郭老师 解答
2019-10-09 10:48
飘雪 追问
2019-10-09 10:51
郭老师 解答
2019-10-09 10:54
飘雪 追问
2019-10-09 10:54
郭老师 解答
2019-10-09 10:59