- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2019-10-09 18:50
你是购买方吧,那就做借预付账款 贷其他应付款,借其他应付款 贷银行,按月摊销做借管理费用 贷预付
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按照租金开,少的20按照未开票处理,分录都是和开票的一样
2018-10-17 15:37:54
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你好 先计入预付账款科目 然后按月摊销计入损益 发票来了附在第一个凭证后面
2021-07-13 14:54:37
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你是购买方吧,那就做借预付账款 贷其他应付款,借其他应付款 贷银行,按月摊销做借管理费用 贷预付
2019-10-09 18:50:01
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借:管理费用-租赁费 贷:银行存款
2020-06-15 16:29:30
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您好,按照全年金额挂账其他应付款,每月付款冲减其他应付款。
2020-06-09 16:41:04
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