老师好,上月老板拿来了一张专票三万多,买的红酒,茅台,我做了管理费用-业务招待费。票已经做账,抵扣了,已经报税了,听说这个不能做账,现在要进项转出,我怎么做账?怎么操作,是不是要到税局去弄啊?
小蜗牛
于2019-10-10 09:52 发布 744次浏览
- 送心意
玲老师
职称: 会计师
2019-10-10 09:53
借管理费用招待费贷应交税费 应交增值税进项转出 不用去税局
相关问题讨论

销售部门计入销售费用-业务招待费
2019-01-24 18:27:49

可以直接合并一笔写分录
借:管理费用——业务招待费
贷:银行存款(或库存现金)
2018-08-11 11:53:40

填管理费用业务招待费金额
2020-05-20 16:00:37

对,把这些业务招待费汇总到一起计算。
2022-09-26 10:40:43

你好,对的是的,是这么做的。
2021-10-27 20:33:38
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小蜗牛 追问
2019-10-10 09:58
玲老师 解答
2019-10-10 10:01