股东垫资买东西的时候都有零有整的,(垫资以一个股东的名义,实际是好几个股东的钱放在一起)没有那种几笔数额合集数跟某个股东的入资款数额是一致的,比如、10.1号垫资5023,10.2号垫资6078,10.3垫资4005。合计15106。各股东的认资款是各自5000。这些垫资款后面转成实收资本。(张三,李四,王五)怎么做分录啊?多垫资算张三的
吾豆
于2019-10-10 10:15 发布 712次浏览
- 送心意
小云老师
职称: 中级会计师,注册会计师
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你好,根据你这个描述,实收资本是会减少,而不是不变啊
2021-10-21 19:22:49
差额2元应该计入资本公积,这部分是由所有股东享有的
2020-04-21 22:05:47
你好
退股,借;实收资本,贷;银行存款
分红部分
借;利润分配——应付股利 , 贷;应付股利
借;应付股利 , 贷;银行存款
正常来说单位亏损,股东应当分摊亏损才是的,而不是还给分红
2019-12-31 17:42:34
你好,垫资是谁垫的就计谁的其他应付款,是多少钱就写多少钱,是不能直接转到实收资本的,出资款一定要通过公户才能计实收资本
2019-10-10 11:11:51
这个就表示存货已入公司账上,才会做账务处理,没有入库,不会做此分录
2018-03-30 17:28:26
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