送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-10-10 14:16

你好 是的   支付一年的话走预付账款 还是要按月去分摊下租赁费的 不然你入账的当月就太大的金额冲利润了

管玲敏 追问

2019-10-10 14:20

我们先付款76000房租出去,等对方后期开票给我们,我分录是不是 
借:预付账款-房租费 贷:银行存款
等对方开票给我们了,我在按月 借:管理费用-房租费6333.33  贷:预付账款-房租费   这样对吧,每个月都做这比分录

meizi老师 解答

2019-10-10 14:23

你好 是的 你得看看你们租期是从什么时候开始的 不是看发票开给你的当月来分摊

管玲敏 追问

2019-10-10 14:27

那如果迟了两个月再开过来,那我是不是当月入管理费用就要两个月的金额啊?

meizi老师 解答

2019-10-10 14:28

你好 如果迟两个月的话 你就按租期做费用  到时你把发票附凭证后面就行了  不然你就延迟做费用会影响你损益和利润

管玲敏 追问

2019-10-10 14:29

比如房租是从今年六月份到明年五月底,钱是今年五月份就打出去了,发票到八月份才开过来,那我是不是八月份入账的时候管理费用是六月份加七月份加八月份一起啊

管玲敏 追问

2019-10-10 14:31

具体怎么做分录写详细点给我哦

meizi老师 解答

2019-10-10 14:31

你好  你如果能确定发票过两个月就回来 。你就在6-8月分别做管理费用  然后发票回来 把复印件方6-7月就行了

管玲敏 追问

2019-10-10 14:32

好的我明白了,多谢

管玲敏 追问

2019-10-10 14:35

那如果先收到房租发票76000,未付款的我怎么做呢

meizi老师 解答

2019-10-10 14:37

你好  借管理费用贷其他应付款   然后直接支付 借其他应付款贷银行存款这样来体现

管玲敏 追问

2019-10-10 14:47

比如我6月收到房租发票76000(一年)  借:管理费用6333.33  贷:其他应付款   7月付款时借:其他应付款76000  贷:银行存款76000   再借:管理费用6333.33  贷:其他应付款6333.33这样对吗

meizi老师 解答

2019-10-10 14:48

嗯 是的  就是这样来操作 以后每月分别做借:管理费用6333.33 贷:其他应付款6333.33

管玲敏 追问

2019-10-10 14:48

好的

meizi老师 解答

2019-10-10 14:51

好的 希望能帮到你

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