送心意

小小刘老师

职称CMA,中级会计师,初级会计师,税务师

2019-10-11 13:11

您好,你的做法是正确的哈。收到发票做开发成本,付款时做应付账款

追问

2019-10-11 13:14

如果9月份付的款,10月份收到票呢

小小刘老师 解答

2019-10-11 13:32

那你付款的时候做到应付账款,收到发票将应付账款转入开发成本。

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相关问题讨论
您好,你的做法是正确的哈。收到发票做开发成本,付款时做应付账款
2019-10-11 13:11:09
你好 是的 内账可以根据老板需要来做
2019-11-06 14:17:32
同学你好 这个都可以的
2021-03-27 13:22:28
同学你好 这个可以的哦
2021-07-12 10:30:54
同学你好 要做分录吗
2024-06-20 17:42:29
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