老师您好,我们公司账上挂着去年支付的 其他应付款贷方 270000(业务提成),对方不会开票过来,钱已经通过对公账户付了,我现在想把这个账做平,该怎么处理?
童童
于2019-10-12 10:17 发布 860次浏览
- 送心意
风老师
职称: 注册会计师,中级会计师,CISA
2019-10-12 10:20
其他应付款贷方挂账就是无需支付了,但是你说的你们付过款应该是挂借方余额才对吧
如果是无需支付的应付款,应借:营业外收入,贷其他应付款
如果是借方余额,应借:销售费用,贷其他应付款(由于没有发票,所得税前不能扣除,要做纳税调增)
相关问题讨论

你好,如果企业是需要注销,挂在其他应付款不需支付的部分需要转入营业外收入
2020-02-29 14:15:21

你好!只记得冲减其他应付款就可以
2020-06-25 13:06:05

正常的代收是可以的!
2018-11-22 11:41:46

你好,偿还了就可以处理了
2017-05-16 14:36:00

其他应付款贷方挂账就是无需支付了,但是你说的你们付过款应该是挂借方余额才对吧
如果是无需支付的应付款,应借:营业外收入,贷其他应付款
如果是借方余额,应借:销售费用,贷其他应付款(由于没有发票,所得税前不能扣除,要做纳税调增)
2019-10-12 10:20:33
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