送心意

言岩老师

职称中级会计师

2019-10-12 10:58

你好。应收款是要核对上的,不然跟厂家的欠款就有差异了

傻傻的期待 追问

2019-10-12 11:50

应收款登记的一期应收的款十万,发票也是开十万。但实际收到该期货款8万。这样的帐,2万没收到。发票不平,那怎么办?

言岩老师 解答

2019-10-12 11:55

你好。把2万发给你们。要不最好是先开8万的票。剩下的挂着

傻傻的期待 追问

2019-10-12 11:58

是之前的帐,之前开好了

言岩老师 解答

2019-10-12 13:53

你好。你是应收款方,还是对方是应收款方。

言岩老师 解答

2019-10-12 14:03

如果你是销售方,你开票给对方。你的业务处理分两步。第一是确认收入                  
   借:应收账款 -xx  贷:主营业务收入   应交税费-应交增值税(销项税 ) 收到货款时冲减应收账款                             
           借:银行存款    贷:应收账款  -xx                                                                                                                              如果你是购入方,购进时对方开票给你                                                                                                                       
  分录是 :借:库存商品/原材料等科目   应交税费-应交消费税(进项税 )                                                                                      
                     贷:应付账款-xx                 你还款是分录:借应付账款  -xx 贷:银行存款

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