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傻傻的期待
于2019-10-12 10:57 发布 954次浏览
言岩老师
职称: 中级会计师
2019-10-12 10:58
你好。应收款是要核对上的,不然跟厂家的欠款就有差异了
傻傻的期待 追问
2019-10-12 11:50
应收款登记的一期应收的款十万,发票也是开十万。但实际收到该期货款8万。这样的帐,2万没收到。发票不平,那怎么办?
言岩老师 解答
2019-10-12 11:55
你好。把2万发给你们。要不最好是先开8万的票。剩下的挂着
2019-10-12 11:58
是之前的帐,之前开好了
2019-10-12 13:53
你好。你是应收款方,还是对方是应收款方。
2019-10-12 14:03
如果你是销售方,你开票给对方。你的业务处理分两步。第一是确认收入 借:应收账款 -xx 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税 ) 收到货款时冲减应收账款 借:银行存款 贷:应收账款 -xx 如果你是购入方,购进时对方开票给你 分录是 :借:库存商品/原材料等科目 应交税费-应交消费税(进项税 ) 贷:应付账款-xx 你还款是分录:借应付账款 -xx 贷:银行存款
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言岩老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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2019-10-12 11:50
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2019-10-12 11:55
傻傻的期待 追问
2019-10-12 11:58
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2019-10-12 13:53
言岩老师 解答
2019-10-12 14:03