送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2019-10-12 12:31

月底结转未交增值税
借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)    贷:应交税费-未交增值税  次月月初抵减、交纳增值税
借:应交税费-未交增值税  
   贷:银行存款                         
          其他收益/营业外收入

竹 追问

2019-10-12 12:32

不太明白

竹 追问

2019-10-12 12:33

计提本月税金

maize老师 解答

2019-10-12 12:33

月底结转未交增值税
借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 按你账上这个金额去结转,这个你申报最后少交税才做做营业外收入,加计抵减这块

竹 追问

2019-10-12 12:35

计提附加税按本月实际应该交的增值税来算吗?

竹 追问

2019-10-12 12:36

实际抵减后的

竹 追问

2019-10-12 12:36

对吗?

maize老师 解答

2019-10-12 12:36

计提附加税按本月实际应该交的增值税来算吗? 是

maize老师 解答

2019-10-12 12:36

计提附加税按本月实际应该交的增值税来算吗? 实际抵减后的 是

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借;应收账款 等科目 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税 借;营业税金及附加 贷;应交税费——附加税 借;应交税费——增值税,附加税等 贷;银行存款 增值税不需要计提,通过一贷一借 反应发生与缴纳 印花税不需要计提
2017-01-08 14:52:16
您好,本月缴纳的,月末先结转到应交税费——应交增值税(转出未交增值税),最后应交税费——应交增值税(转出未交增值税)的余额转应交税费——未交增值税
2019-03-20 13:03:57
是的,是这样账务处理的
2019-03-20 13:02:02
你好 是的 是这样来处理的
2019-11-11 11:53:16
你好 你本月缴纳和下月缴纳做一样的分录就可以 就是顺序不一样而已
2019-03-20 14:14:08
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