送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2016-03-15 15:20

老师麻烦写一下分录

小静子 追问

2016-03-15 15:21

供货商的发票只会开给业主方,我们没有发票

小静子 追问

2016-03-15 15:32

我们是直接和供货商买来用到工程里的(我们先代付),等工程结算的时候,供货商把发票开给业主方,业主方在把这些钱支付给我们,但公司会从中赚取利润,我们是没有发票的,我们交的是营业税

宋生老师 解答

2016-03-15 15:15

您好!给供货商的,当成本,收业主的,当收入。等于您从供货商处购入材料卖给业主。

宋生老师 解答

2016-03-15 15:22

从供应商拿货.借:库存商品,应交税费-应交增值税(进项税额)贷银行存款。 
售卖给业主:借:银行存款,贷:主营业务收入 应交税费-应交所得税(销项税额)

宋生老师 解答

2016-03-15 18:17

您好!我看到您重新发了一次您的题目,暂时还没有老师回答您。
从您描述的情况看,实际上从发票的往来来说跟您公司没有关系。一套账,一般都是需要相互对应。您这种不对应的关系要做到您的要求,除了另外开发票来实现这种对应关系以外,几乎上没有其他的办法。

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