送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-10-12 15:03

你好,如果之前没有计提,是需要补计提  
借;以前年度损益调整——管理费用等科目   ,       贷;应付职工薪酬-社保费
借;应付职工薪酬-社保费,     贷;银行存款 
借;利润分配——未分配利润,贷;;以前年度损益调整——管理费用等科目

优雅的网络 追问

2019-10-12 15:06

缴纳时的单位和个人部分应该怎么做分录呢,还有产生了滞纳金

邹老师 解答

2019-10-12 15:10

你好,那就是这样做分录 
借;以前年度损益调整——管理费用等科目 , 贷;应付职工薪酬-社保费
借;应付职工薪酬-社保费,其他应收款(个人部分),营业外支出(滞纳金), 贷;银行存款 
借;利润分配——未分配利润,贷;;以前年度损益调整——管理费用等科目

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你好,如果之前没有计提,是需要补计提 借;以前年度损益调整——管理费用等科目 , 贷;应付职工薪酬-社保费 借;应付职工薪酬-社保费, 贷;银行存款 借;利润分配——未分配利润,贷;;以前年度损益调整——管理费用等科目
2019-10-12 15:03:49
借;应付职工薪酬 贷;银行存款 借;以前年度损益调整 贷;应付职工薪酬
2017-09-21 11:52:05
借;以前年度损益调整 贷;应付职工薪酬 借;应付职工薪酬 贷;银行存款
2017-09-05 14:46:24
你好,计提时,借以前年度损益调整43650,贷应付职工薪酬--社保费43650,缴交时,借应付职工薪酬--社保费43650,其他应收款9700,贷银行存款53350,借利润分配--未分配利润,贷以前年度损益调整43650
2019-06-24 16:08:42
借应付职工薪酬 贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整贷利润分配
2021-05-28 13:24:37
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