送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-10-12 17:04

您好
如果单位预付账款不多 可以这样处理

爱妃接旨 追问

2019-10-12 17:08

老师,那税务局退回的附加税怎么处理呢

bamboo老师 解答

2019-10-12 17:10

做计提跟缴纳时候相同的红字分录冲减

爱妃接旨 追问

2019-10-13 07:33

老师,可以借银行存款贷营业外收入吗

bamboo老师 解答

2019-10-13 07:44

如果是优惠退回的 这么写分录也可以

爱妃接旨 追问

2019-10-13 07:53

好哒谢谢老师

bamboo老师 解答

2019-10-13 07:53

不客气哈 欢迎有疑问继续提问

爱妃接旨 追问

2019-10-13 15:45

谢谢老师

bamboo老师 解答

2019-10-13 15:57

不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快

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相关问题讨论
您好 如果单位预付账款不多 可以这样处理
2019-10-12 17:04:59
借;应付账款 贷;预付账款 10
2016-04-18 15:15:00
你好,可以用应付账款代替分录正确
2020-07-06 13:27:05
学员您好,您的预付只能来发票以后冲掉,而且你现在摆的应付账款科目也不对,这样会有借方余额
2022-03-18 09:54:21
预 时 借预付账款 贷银行存款
2018-12-29 11:02:11
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