老师,我是新手,应收账款期末余额在贷方是100470,现在有收入票了,总收入金额是84877,我想冲应收账款,收入的银行收的金额是52765,其余金额是现金,这个分录该怎么做,请老师指导下,谢谢老师了
且听风吟
于2019-10-14 11:33 发布 931次浏览
- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2019-10-14 11:36
借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税—销项税
这个就是冲减应收账款的贷方余额
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借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税—销项税
这个就是冲减应收账款的贷方余额
2019-10-14 11:36:13
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借应收账款 负数,借库存现金
2020-07-29 13:53:34
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你后续还开发票么,那这个销售么,可以先做这个
2019-11-26 15:38:23
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你好,是什么情况需要调整
2017-07-06 11:40:18
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您好
可以这样账务处理
2019-04-23 09:19:21
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