您好,老师,我们公司上月有暂估库存,但是后来回来的发票上的价格跟暂估的价格有出入,我按原来估的价格冲回会有余额,请问这个余额要怎么处理比较好,麻烦写一下分录,谢谢
Hedgehog
于2019-10-15 10:15 发布 1011次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2019-10-15 10:19
这个数量是对的么,回来20件,你之前暂估20件,现在按这个冲掉,科目不变数字是负数冲掉,借库存商品 负数 贷应付账款 负数,按发票做,你之前暂估那个去结转成本?那成本还需要冲掉,借主营业务成本 负数 按库存商品 负数
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
Hedgehog 追问
2019-10-15 10:34
maize老师 解答
2019-10-15 10:34