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LYL
于2019-10-15 15:25 发布 2098次浏览
立红老师
职称: 中级会计师,税务师
2019-10-15 15:26
你好,应该是这样的 借:管理费用 贷:应付职工薪酬——福利费 支付时,借:应付职工薪酬——福利费 贷:银行存款
LYL 追问
2019-10-15 15:30
可以先付的时候做借:应付职工薪酬-福利费 贷:银行存款 月底的时候再结转到管理费用里面吗
立红老师 解答
2019-10-15 15:34
你好,是可以这样做的。
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立红老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师,税务师
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LYL 追问
2019-10-15 15:30
立红老师 解答
2019-10-15 15:34