老师,5月所得税清缴时还应补缴税款12000,那我还怎么做会计分录呢,还是借:以前年度损益调整12000 贷:应交税费-所得税 12000 借:应交税费-所得税 12000 贷:银行存款 12000 结转以前年度损益调整 借:利润分配-未分配利润 12000 贷:以前年度损益调整 12000
仁爱的酸奶
于2019-10-15 19:48 发布 723次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
相关问题讨论

你好,补交企业所得税是这样处理的
2018-04-17 09:23:50

你好; 去红冲了; 把错误的红冲了。在做正确的即可
2023-04-03 16:49:15

你好,对的是的,是这么做的。
2022-06-10 09:01:41

您好,那就是,借 :利润分配-未分配利 贷 :本年利润
2023-04-03 20:41:42

你好,你现在还能反结账修改吗?
2023-04-03 20:45:18
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