送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2019-10-16 14:28

6月,借:预付账款  贷:银行存款  3
7月,借:原材料  贷:预付账款  3  应付账款
借:应付账款  9  贷;银行存款  9

不期而遇的温暖 追问

2019-10-16 14:30

美女,上面问的就是7月份的账怎么做

辜老师 解答

2019-10-16 14:32

7月你收到材料发票,借:原材料 10   贷:预付账款  3  应付账款  7
借:应付账款 7  预付账款  2  贷;银行存款  9

不期而遇的温暖 追问

2019-10-16 14:34

4月份走了10万的材料款
6月给了13万的材料票
7月给10万的材料票,走9万的材料费
8月走38000的材料费
9月走1万
这好乱,我都晕了不会做了

辜老师 解答

2019-10-16 14:35

你们是会跟他们进场购货吗

不期而遇的温暖 追问

2019-10-16 14:37

不是

辜老师 解答

2019-10-16 15:14

不是,你们之间会经常采购货物吗

不期而遇的温暖 追问

2019-10-16 15:15

就这一次

辜老师 解答

2019-10-16 15:20

你可以只启用预付账款核算
4月,借:预付账款 10  贷:银行存款 10 
6月,,借:原材料 13 贷:预付账款 13
7月,借:原材料 10 贷:预付账款 10
借:预付账款 9   贷:银行存款  9
8月,,借:原材料 3.8 贷:预付账款 3.8
9月,借:预付账款  1  贷:银行存款 1

不期而遇的温暖 追问

2019-10-16 15:26

还有另外一种吗?

不期而遇的温暖 追问

2019-10-16 15:27

别人教我做的账,我总感觉不对,麻烦你帮我看看好吗

不期而遇的温暖 追问

2019-10-16 15:34

4️ 。借:10万预付账款,贷:10万银行存款
6月,借:主营业务成本13万,贷:预付账款10万,贷:应付账款3万
7月,借:应付账款3万。贷:银行存款3万,
借:主营业务成本10万,贷:银行存款9万,贷:应付账款1万
这8月份和9月份的我就晕了

辜老师 解答

2019-10-16 15:47

8月、9月怎么账务处理的

不期而遇的温暖 追问

2019-10-16 15:49

我不知道怎么做8.9月份的了

不期而遇的温暖 追问

2019-10-16 16:23

7月份的做的不对把

辜老师 解答

2019-10-16 16:37

你这样绕的有点晕,你可以付款记预付,然后到票冲预付就可以,这样简单些

不期而遇的温暖 追问

2019-10-16 16:40

你的意思还是按照你之前给我发的那样记吗?

辜老师 解答

2019-10-16 16:49

是的,这样会简单些

不期而遇的温暖 追问

2019-10-16 17:02

你给我发的4月,借:预付账款 10 贷:银行存款 10 
6月,,借:原材料 13 贷:预付账款 13
7月,借:原材料 10 贷:预付账款 10
借:预付账款 9 贷:银行存款 9
8月,,借:原材料 3.8 贷:预付账款 3.8
9月,借:预付账款 1 贷:银行存款 1
确定对的?

辜老师 解答

2019-10-16 17:13

是的,你如果购买的是服务,可以直接确认主营业务成本

不期而遇的温暖 追问

2019-10-16 17:15

那这样的话哪样能看出来还有缺8000块钱的票

不期而遇的温暖 追问

2019-10-16 17:25

辜老师 解答

2019-10-16 20:28

预付账款的余额就是还没有到票的

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6月,借:预付账款 贷:银行存款 3 7月,借:原材料 贷:预付账款 3 应付账款 借:应付账款 9 贷;银行存款 9
2019-10-16 14:28:23
同学您好! 购买原材料时,若原材料和运费分开发票,会计分录应分别处理。原材料费用记入“原材料”科目,运费记入相关成本或费用科目,而非与原材料合并记入“应付账款-原材料”。正确的分录应为:借:原材料、运费;贷:应付账款-原材料、银行存款/应付账款-运费。
2024-03-16 16:10:32
需要做进项税额转出: 借:工程施工 贷:原材料 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出
2018-08-10 16:26:39
你好!是的。就是这样做。
2017-12-26 16:37:42
给你开的发票是多少的呢
2020-05-13 11:58:25
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