送心意

文老师

职称中级职称

2019-10-16 21:46

您好,如果不认证的话可以进入应交税费-待认证进项税额

hayjhj 追问

2019-10-16 21:47

我用的其他应收款-待抵扣进项税,认证后转到应交税费-增值税进项税

hayjhj 追问

2019-10-16 21:48

那些不入账的财务是做账习惯还是出于什么考虑呢?

文老师 解答

2019-10-16 22:00

您好,正规做法是我用的那个科目

hayjhj 追问

2019-10-16 22:00

嗯,谢谢

文老师 解答

2019-10-16 22:48

不客气,这是我们的职责所在

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相关问题讨论
借原材料 应交税费应交增值税进项税 贷应付账款
2015-10-26 15:05:06
你好,建筑劳务才是11%
2017-06-08 15:16:30
您好,和正数发票一样,把金额改为负数就可以了
2017-05-05 09:35:30
你好:分录为 借:原材料 5 应交税费-应交增值税-进项税0.65 贷:应付账款 5.65 借:应收账款 113 贷:主营业务收入 100 应交税费-应交增值税-销项税13
2022-11-03 10:30:24
你好 借:管理费用  ,应交税费—应交增值税(进项税额),  贷:银行存款等科目 
2021-08-04 09:26:10
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