- 送心意
徐阿富老师
职称: 中级会计师
2019-10-16 21:55
你好,红字发票,冲红原来的分录就好 借应收账款负数金额 贷主营业务收入负数金额 贷应交税费-(销项税额)负数金额
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如:一般纳税人今年税务查账,去年未做收入100000元,那今年补交增值税就是17000元,地方附加就是:印花税:300城建:11900 地方教育:510 教育:340.具体的会计详细分录。请高手回答是否正确。
1 计提收入税金: 借 应收账款 117000
贷 应交税金 查补 17000 如:一般纳税人今年税务查账,去年未做收入100000元,那今年补交增值税就是17000元,地方附加就是:印花税:300城建:11900 地方教育:510 教育:340.具体的会计详细分录。请高手回答是否正确。
1 计提收入税金: 借 应收账款 117000
贷 应交税金 查补 17000
贷 以前年度损益调整 100000
2 利润增加: 借 以前年度损益调整 100000
贷 利润分配 100000
3计
2015-10-25 11:22:16
收到增值税收入423300元,款项已存入银行的会计分录
2015-12-10 19:03:39
调增的收入账上可以不确认,增值税及附加要正常确认。
2018-07-02 16:08:21
你好,红字发票,冲红原来的分录就好 借应收账款负数金额 贷主营业务收入负数金额 贷应交税费-(销项税额)负数金额
2019-10-16 21:55:01
借:应收账款贷:其他业务收入,应交税费
2018-10-15 10:03:38
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